2023年,审计科围绕队重点工作目标任务完成了预算执行及财务收支审计、社会地质项目经济效益审计和财政项目审计10个,以及审计整改15项。2024年队工作会议,对审计工作提出了更高标准、更严要求,让我们感到了做好内部审计工作的压力,也增添了我们做好内部审计工作的动力。内部审计工作是通过对本单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督并作出评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。
2024年,我们要加强审计队伍建设,积极组织审计人员开展业务和思想政治学习,提高审计人员业务能力水平和责任意识。解放思想,创新审计模式,进一步加强审计监督力度,探索将跟踪审计列入年度工作计划,按季度和工程支付进度对全部财政项目进行跟踪审计,由事后审计转为项目全过程审计,坚持做到事前预防、事中控制、事后监督相结合,从而提高审计实效,切实防范化解风险,充分发挥审计的监督与服务职能,为我队发展保驾护航。(安先凤)