内部审计作为审计监督的重要组成部分,有利于规范单位经济行为,提高内控制度管理水平。2025年上半年,我们立足岗位,充分发挥监督与服务职能,细化审计重点,坚持揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”一体推进,扎实推进各项内审工作,保证了单位经济活动有序开展。
推进内审工作,强化监督和服务职能。内部审计作为单位经济监督部门,通过对单位财务状况的审查,及时堵塞漏洞,控制风险。上半年,紧紧围绕主责主业,开展审计监督。一是对135个社会事业类项目开展了专项审计。我们克服时间紧、任务重,和财务部门相互配合,齐心协力,在规定时间内提交了审计报告;二是组织开展了上年度部门预算执行及财务收支情况常规审计,进一步提升部门预算决算管理水平;三是完成了一个2024年财政项目专项审计,为财政项目验收提供审计支撑;四是对近两年工会经费进行了审查,有效促进工会经济活动规范化运作。通过组织实施内审,识别单位在经济活动、财务收支、内部控制、风险管理等方面潜在的风险点,提出合理化建议,帮助单位完善内部控制,防范经营风险。
跟踪审计整改,加强审计成果应用。为确保审计结果有效应用,促进单位依法依规运作,我们坚持审改并重,压实审计整改责任,确保审计整改落地见效。上半年完成审计整改项目4个,通过审计整改,以点带面,完善制度,优化流程,在纠偏治标的基础上加强系统治本,提升单位免疫系统,预防未来风险。
下一步,我们将继续坚持问题导向和创新驱动并重,进一步优化审计方法,深化审计效能,有效发挥内部审计监督和服务作用,为单位健康运行提供保障,为我队发展贡献力量。